中共江油市委宣传部2024年部门预算编制说明

2024-04-19 11:03信息来源: 宣传部阅读次数:
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中共江油市委宣传部

2024年部门预算

 


目录

 

第一部分  中共江油市委宣传部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  中共江油市委宣传部2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

、一般公共预算支出预算表

、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

、一般公共预算“三公”经费支出预算

、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  中共江油市委宣传部2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 中共江油市委宣传部概况


中共江油市委宣传部

 

2024年部门预算

    

一、基本职能及主要工作

(一)中共江油市委宣传部职能简介。

中共江油市委宣传部(以下简称:市委宣传部)是行政单位,主要承担全市意识形态、思想政治、精神文明建设、新闻宣传、理论社科、文化建设、对外宣传、文化艺术等工作。

(二)中共江油市委宣传部部门2024年重点工作。

持续组织党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神学习宣传宣讲,围绕党的二十大精神,中央、省、市全会精神等,开展好学习教育、宣传宣讲、理论阐释解读及深化转化。坚持党管媒体不动摇,进一步整合传播平台和优化传播格局,推进媒体深度融合发展加强与中央、省级重量级外宣媒体合作,积极稳妥做好舆论引导工作坚持物质文明精神文明一起抓,全面加强思想道德建设与精神文明建设聚焦乡村振兴,加强道德模范选树;深入实施乡村文化振兴“百千万工程”,不断丰富市民精神生活。

二、部门预算单位构成

市委宣传部下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。主要包括:中国共产党江油市委员会宣传部机关

序号

预算单位名称

1

中国共产党江油市委员会宣传部机关

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  中共江油市委宣传部

 

2024年部门预算表


一、部门收支总表(公开表1

二、部门收入总表(公开表1-1

三、部门支出总表(公开表1-2

四、财政拨款收支预算总表(公开表2

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1

、一般公共预算支出预算表(公开表3

、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2

、一般公共预算“三公”经费支出预算(公开表3-3

、政府性基金预算支出预算(公开表4

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1

十二、国有资本经营预算支出预算(公开表5

十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6

十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7

 


表1
 
部门收支总表
部门:中共江油市委宣传部 金额单位:万元
       
    预算数     预算数
一、一般公共预算拨款收入  899.99 一、一般公共服务支出 754.94
二、政府性基金预算拨款收入  二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入  三、国防支出
四、事业收入  四、公共安全支出
五、事业单位经营收入  五、教育支出
六、其他收入  六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出 46.52
八、社会保障和就业支出 67.58
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出 26.94
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出 50.52
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、其他支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
二十八、抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计 899.99 本 年 支 出 合 计 946.51
七、上年结转 46.52
      946.51       946.51
表1-1
部门收入总表  
部门:中共江油市委宣传部 金额单位:万元
    合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入  其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 财政专户管理资金收入
单位代码 单位名称(科目)
    946.51 46.52 899.99
946.51 46.52 899.99
107001 中国共产党江油市委员会宣传部 946.51 46.52 899.99
表1-2
部门支出总表  
部门:中共江油市委宣传部 金额单位:万元
    合计 基本支出 项目支出
科目编码 单位代码 单位名称(科目)
    946.51 702.99 243.52
946.51 702.99 243.52
中国共产党江油市委员会宣传部 946.51 702.99 243.52
201 33 01 107001  行政运行 386.14 386.14
201 33 02 107001  一般行政管理事务 197.00 197.00
201 33 50 107001  事业运行 171.80 171.80
207 99 02 107001  宣传文化发展专项支出 0.56 0.56
207 99 99 107001  其他文化旅游体育与传媒支出 45.96 45.96
208 05 01 107001  行政单位离退休 0.23 0.23
208 05 05 107001  机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.35 67.35
210 11 01 107001  行政单位医疗 14.15 14.15
210 11 02 107001  事业单位医疗 12.79 12.79
221 02 01 107001  住房公积金 50.52 50.52

表2
 
财政拨款收支预算总表
部门:中共江油市委宣传部 金额单位:万元
       
    预算数     合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 899.99 一、本年支出 946.51 946.51
 一般公共预算拨款收入 899.99  一般公共服务支出 754.94 754.94
 政府性基金预算拨款收入  外交支出
 国有资本经营预算拨款收入  国防支出
二、上年结转 46.52  公共安全支出
 一般公共预算拨款收入 46.52  教育支出
 政府性基金预算拨款收入  科学技术支出
 国有资本经营预算拨款收入  文化旅游体育与传媒支出 46.52 46.52
   社会保障和就业支出 67.58 67.58
   社会保险基金支出
   卫生健康支出 26.94 26.94
   节能环保支出
   城乡社区支出
   农林水支出
   交通运输支出
   资源勘探工业信息等支出
   商业服务业等支出
   金融支出
   援助其他地区支出
   自然资源海洋气象等支出
   住房保障支出 50.52 50.52
   粮油物资储备支出
   国有资本经营预算支出
   灾害防治及应急管理支出
   其他支出
   债务还本支出
   债务付息支出
   债务发行费用支出
   抗疫特别国债安排的支出
表2-1
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
部门:中共江油市委宣传部 金额单位:万元
    总计 省级当年财政拨款安排 中央提前通知专项转移支付等 上年结转安排
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 上年应返还额度结转
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
    946.51 899.99 899.99 702.99 197.00 46.52 46.52 46.52
946.51 899.99 899.99 702.99 197.00 46.52 46.52 46.52
 中国共产党江油市委员会宣传部 946.51 899.99 899.99 702.99 197.00 46.52 46.52 46.52
  工资福利支出 571.82 571.82 571.82 571.82
301 01 107001    基本工资 170.16 170.16 170.16 170.16
301 01 107001     行政基本工资 87.20 87.20 87.20 87.20
301 01 107001     事业基本工资 82.96 82.96 82.96 82.96
301 02 107001    津贴补贴 61.60 61.60 61.60 61.60
301 02 107001     行政津贴补贴 59.22 59.22 59.22 59.22
301 02 107001     事业津贴补贴 2.38 2.38 2.38 2.38
301 03 107001    奖金 132.93 132.93 132.93 132.93
301 03 107001     行政奖金 74.72 74.72 74.72 74.72
301 03 107001     事业奖金 58.20 58.20 58.20 58.20
301 07 107001    绩效工资 56.28 56.28 56.28 56.28
301 07 107001     基础性绩效 29.62 29.62 29.62 29.62
301 07 107001     奖励性绩效 26.66 26.66 26.66 26.66
301 08 107001    机关事业单位基本养老保险缴费 67.35 67.35 67.35 67.35
301 08 107001     行政机关事业单位基本养老保险缴费 35.38 35.38 35.38 35.38
301 08 107001     事业机关事业单位基本养老保险缴费 31.97 31.97 31.97 31.97
301 10 107001    职工基本医疗保险缴费 26.94 26.94 26.94 26.94
301 10 107001     行政职工基本医疗保险缴费 14.15 14.15 14.15 14.15
301 10 107001     事业职工基本医疗保险缴费 12.79 12.79 12.79 12.79
301 12 107001    其他社会保障缴费 2.04 2.04 2.04 2.04
301 12 107001     行政其他社会保障缴费 0.44 0.44 0.44 0.44
301 12 107001     事业其他社会保障缴费 1.60 1.60 1.60 1.60
301 13 107001    住房公积金 50.52 50.52 50.52 50.52
301 13 107001     行政住房公积金 26.54 26.54 26.54 26.54
301 13 107001     事业住房公积金 23.98 23.98 23.98 23.98
301 99 107001    其他工资福利支出 4.00 4.00 4.00 4.00
  商品和服务支出 374.63 328.11 328.11 131.11 197.00 46.52 46.52 46.52
302 01 107001    办公费 52.82 52.82 52.82 7.22 45.60
302 05 107001    水费 0.41 0.41 0.41 0.41
302 06 107001    电费 3.00 3.00 3.00 3.00
302 07 107001    邮电费 2.52 2.52 2.52 2.52
302 09 107001    物业管理费 2.05 2.05 2.05 2.05
302 11 107001    差旅费 44.85 44.85 44.85 44.85
302 13 107001    维修(护)费 2.00 2.00 2.00 2.00
302 15 107001    会议费 5.00 5.00 5.00 5.00
302 16 107001    培训费 4.22 4.22 4.22 4.22
302 17 107001    公务接待费 3.28 3.28 3.28 3.28
302 26 107001    劳务费 2.52 2.52 2.52 1.92 0.60
302 27 107001    委托业务费 134.30 134.30 134.30 3.00 131.30
302 28 107001    工会经费 5.62 5.62 5.62 5.62
302 29 107001    福利费 6.85 6.85 6.85 6.85
302 39 107001    其他交通费用 22.34 22.34 22.34 22.34
302 99 107001    其他商品和服务支出 82.85 36.33 36.33 16.83 19.50 46.52 46.52 46.52
  对个人和家庭的补助 0.05 0.05 0.05 0.05
303 09 107001    奖励金 0.05 0.05 0.05 0.05
表3
一般公共预算支出预算表  
部门:中共江油市委宣传部 金额单位:万元
    合计 当年财政拨款安排 上年结转安排
科目编码 单位代码 单位名称(科目)
    946.51 899.99 46.52
946.51 899.99 46.52
中国共产党江油市委员会宣传部 946.51 899.99 46.52
201 33 01 107  行政运行 386.14 386.14
201 33 02 107  一般行政管理事务 197.00 197.00
201 33 50 107  事业运行 171.80 171.80
207 99 02 107  宣传文化发展专项支出 0.56 0.56
207 99 99 107  其他文化旅游体育与传媒支出 45.96 45.96
208 05 01 107  行政单位离退休 0.23 0.23
208 05 05 107  机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.35 67.35
210 11 01 107  行政单位医疗 14.15 14.15
210 11 02 107  事业单位医疗 12.79 12.79
221 02 01 107  住房公积金 50.52 50.52
表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门:中共江油市委宣传部 金额单位:万元
    基本支出
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 人员经费 公用经费
    702.99 606.92 96.07
702.99 606.92 96.07
107001 中国共产党江油市委员会宣传部 702.99 606.92 96.07
301  工资福利支出 571.82 571.82
301 01 30101   基本工资 170.16 170.16
301 01 3010101    行政基本工资 87.20 87.20
301 01 3010102    事业基本工资 82.96 82.96
301 02 30102   津贴补贴 61.60 61.60
301 02 3010201    行政津贴补贴 59.22 59.22
301 02 3010202    事业津贴补贴 2.38 2.38
301 03 30103   奖金 132.93 132.93
301 03 3010301    行政奖金 74.72 74.72
301 03 3010302    事业奖金 58.20 58.20
301 07 30107   绩效工资 56.28 56.28
301 07 3010701    基础性绩效 29.62 29.62
301 07 3010702    奖励性绩效 26.66 26.66
301 08 30108   机关事业单位基本养老保险缴费 67.35 67.35
301 08 3010801    行政机关事业单位基本养老保险缴费 35.38 35.38
301 08 3010802    事业机关事业单位基本养老保险缴费 31.97 31.97
301 10 30110   职工基本医疗保险缴费 26.94 26.94
301 10 3011001    行政职工基本医疗保险缴费 14.15 14.15
301 10 3011002    事业职工基本医疗保险缴费 12.79 12.79
301 12 30112   其他社会保障缴费 2.04 2.04
301 12 3011201    行政其他社会保障缴费 0.44 0.44
301 12 3011202    事业其他社会保障缴费 1.60 1.60
301 13 30113   住房公积金 50.52 50.52
301 13 3011301    行政住房公积金 26.54 26.54
301 13 3011302    事业住房公积金 23.98 23.98
301 99 30199   其他工资福利支出 4.00 4.00
302  商品和服务支出 131.11 35.05 96.07
302 01 30201   办公费 7.22 7.22
302 05 30205   水费 0.41 0.41
302 06 30206   电费 3.00 3.00
302 07 30207   邮电费 2.52 2.52
302 09 30209   物业管理费 2.05 2.05
302 11 30211   差旅费 44.85 44.85
302 13 30213   维修(护)费 2.00 2.00
302 15 30215   会议费 5.00 5.00
302 16 30216   培训费 4.22 4.22
302 17 30217   公务接待费 3.28 3.28
302 26 30226   劳务费 1.92 1.92
302 27 30227   委托业务费 3.00 3.00
302 28 30228   工会经费 5.62 5.62
302 29 30229   福利费 6.85 6.85
302 39 30239   其他交通费用 22.34 22.34
302 99 30299   其他商品和服务支出 16.83 0.23 16.60
303  对个人和家庭的补助 0.05 0.05
303 09 30309   奖励金 0.05 0.05
表3-2
一般公共预算项目支出预算表  
部门:中共江油市委宣传部 金额单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 金额
    243.52
243.52
中国共产党江油市委员会宣传部 243.52
 一般行政管理事务 197.00
201 33 02 107001   宣传部党建经费 2.00
201 33 02 107001   新闻对外宣传 120.00
201 33 02 107001   理论学习经费 5.00
201 33 02 107001   社会宣传经费 15.00
201 33 02 107001   网络安全和信息化建设 15.00
201 33 02 107001   重要会议精神宣传宣讲 10.00
201 33 02 107001   宣传文化服务 30.00
 宣传文化发展专项支出 0.56
207 99 02 107001   宣传文化事业发展专项资金(舆情直报点工作经费) 0.56
 其他文化旅游体育与传媒支出 45.96
207 99 99 107001   公服体系-读书看报服务 45.96
表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表  
部门:中共江油市委宣传部 金额单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 当年财政拨款预算安排
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
    3.28 3.28
3.28 3.28
107001  中国共产党江油市委员会宣传部 3.28 3.28
表4
政府性基金预算支出预算表   
部门:中共江油市委宣传部 金额单位:万元
    本年政府性基金预算支出
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 基本支出 项目支出
   
 
表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表  
部门:中共江油市委宣传部 金额单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 当年财政拨款预算安排
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
   
 
表5
国有资本经营预算支出预算表  
部门:中共江油市委宣传部 金额单位:万元
    本年国有资本经营预算支出
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 基本支出 项目支出
   
 
表6
部门:中共江油市委宣传部
部门预算项目支出绩效目标表(2024年度)
金额单位:万元
单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性
107-中国共产党江油市委员会宣传部 197.00
107001-中国共产党江油市委员会宣传部 宣传部党建经费 2.00 预计投入经费2万元,市委宣传部党建经费,包括开展主题党日活动、购买党建类刊物、培养入党积极分子、发展党员,开展党员先进性教育活动等。  效益指标 社会效益指标 党建活动正常开展率 90 % 20 正向指标
产出指标 数量指标 开展主题党日活动次数 12 10
成本指标 经济成本指标 党建期刊成本 8000 10 反向指标
产出指标 时效指标 党建工作完成及时率 95 % 20
成本指标 经济成本指标 开展主题党日活动成本 12000 10 反向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 党员满意度 95 % 10
产出指标 数量指标 订阅党建期刊 40 10 正向指标
新闻对外宣传 120.00 根据《中国共产党宣传工作条例》中明确指出的党委宣传部统筹开展对外宣传工作的职责,落实习近平新时代中国特色社会主义思想,深入学习贯彻党的二十大精神,推动区域经济社会高质量发展。为进一步提升我市对外宣传工作质效,今年起,我部门预计投入经费120万元,深化与人民日报、四川电视台等14家主流媒体战略合作关系,建立综合立体传播矩阵,运用媒体平台助力我市在全省、全国发出“好声音”,提高我市对外知名度和美誉度。 成本指标 经济成本指标 常态化媒体合作费用 77 万元 5 反向指标
产出指标 质量指标 宣传稿件字数 1000 5 正向指标
产出指标 时效指标 稿件发布及时率 100 % 5 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 稿件报送人员满意度 90 % 5 正向指标
产出指标 数量指标 省级主流媒体合作数量 2 3 正向指标
产出指标 数量指标 常态化媒体合作数量 2 2 正向指标
产出指标 数量指标 各级媒体来江采访调研次数 20 5 正向指标
产出指标 质量指标 稿件采用率 80 % 5 正向指标
产出指标 数量指标 国家级主流媒体合作数量 2 5 正向指标
产出指标 数量指标 开展线上或线下业务培训 5 5 正向指标
产出指标 数量指标 重大活动直播或录制转播 2 5 正向指标
产出指标 数量指标 全年在各级媒体发布新闻稿件 800 5 正向指标
效益指标 可持续影响指标 特色亮点工作推广宣传 定性 优良中低差 10 正向指标
成本指标 经济成本指标 省级媒体合作费用 23 万元 5 反向指标
成本指标 经济成本指标 国家级媒体合作费用 20 万元 5 反向指标
效益指标 可持续影响指标 对外宣传我市形象影响力 定性 优良中低差 10 正向指标
产出指标 质量指标 新闻阅读量 8000 万次 5 正向指标
理论学习经费 5.00 预计投入经费5万元,通过定期对市委领导班子开展理论学习,市级领导、各级党委(党组)理论培训及指导,提升和改善全市领导干部的思想作风建设。 满意度指标 服务对象满意度指标 参会人员满意度 95 % 10
成本指标 经济成本指标 培训场地费用 14000 10 反向指标
产出指标 时效指标 完成时限 1 10 正向指标
产出指标 数量指标 邀请教师授课次数 6 10
产出指标 数量指标 培训次数 6 10
成本指标 经济成本指标 学习资料印刷费 30000 5 反向指标
成本指标 经济成本指标 授课费用 6000 5 反向指标
效益指标 社会效益指标 全市领导干部思想作风建设提升度 90 % 20
产出指标 数量指标 印刷学习资料 6 万份 10
社会宣传经费 15.00 2024年预计投入经费15万元,落实中央、省委、绵阳市委和市委重要会议、重大决策部署、重大节庆活动等时政类和社会主义核心价值观等主题的社会氛围工作,在城区及重要点位进行氛围营造。 产出指标 时效指标 完成时限 1 10 正向指标
成本指标 经济成本指标 宣传标语制作成本 8 万元 5 反向指标
产出指标 数量指标 印刷宣传资料 10 万页 10
效益指标 社会效益指标 贯宣政策知晓率 90 % 20 正向指标
满意度指标 满意度指标 群众满意度 95 % 10
产出指标 数量指标 宣传标语制作 500 10 正向指标
成本指标 经济成本指标 宣传展板制作成本 2 万元 10 反向指标
成本指标 经济成本指标 宣传资料印刷成本 5 万元 5 反向指标
产出指标 数量指标 宣传展板制作 400 10
网络安全和信息化建设 15.00 根据省委、省政府和绵阳市委、市政府要求,加强我市网络舆情监测工作,及时发现、收集、汇总涉江舆情,为舆情处置提供有效参考。 产出指标 数量指标 舆情短信数量 10 10
成本指标 经济成本指标 电子政务外网托管费 16000 元/年 2
效益指标 可持续影响指标 网络安全性显著提高 定性 高中低 20
成本指标 经济成本指标 网评员系统服务费 10000 元/年 3
产出指标 时效指标 舆情处置及时率 95 % 10
成本指标 经济成本指标 订阅舆情刊物费用 2 万元 2
成本指标 经济成本指标 舆情处置经费 17000 3
满意度指标 满意度指标 群众满意度 90 % 10
成本指标 经济成本指标 舆情短信成本 0.7 万元/个 5
产出指标 数量指标 舆情信息监测服务 1 20
成本指标 经济成本指标 舆情监测服务费 80000 元/年 5
重要会议精神宣传宣讲 10.00 2024年度预计投入经费10万元,持续深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神的宣传宣讲及结合中央、省委、绵阳市委和江油市委重大决策部署和重要会议精神,我部门及时组织开展重大主题宣传宣讲活动。 产出指标 数量指标 开展重要会议精神宣传宣讲 6 10
成本指标 经济成本指标 宣传栏更新费用 3 万元 10 反向指标
成本指标 经济成本指标 宣传广告成本 1 万元 5 反向指标
产出指标 数量指标 制作重要会议精神宣传广告 500 10
产出指标 时效指标 完成时限 1 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 90 % 10
成本指标 经济成本指标 重要会议精神宣传宣讲成本 6 万元 5 反向指标
产出指标 数量指标 宣传栏更新 10 10 正向指标
效益指标 社会效益指标 贯宣政策知晓率 90 % 20 正向指标
宣传文化服务 30.00 深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,落实好宣传思想工作的各项任务,通过日常宣传和开展系列活动等方式宣传贯彻党的二十大精神,深入贯彻乡村振兴战略部署,以文化振兴促进乡村振兴,围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,完善公共文化服务体系,发掘文化能人,繁荣乡村文化,助推乡村文化蓬勃发展,为江油科学发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。 产出指标 数量指标 文化专题片制作 1 10
产出指标 时效指标 完成时限 1 5 正向指标
产出指标 数量指标 开展文化宣传活动 2 场次 10
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 90 % 10
效益指标 可持续影响指标 增强群众文化自信认识度 80 % 20
产出指标 数量指标 宣传广告制作 2 5
成本指标 经济成本指标 文化宣传品制作成本 10 万元 5 反向指标
成本指标 经济成本指标 宣传广告制作成本 4 万元 5 反向指标
产出指标 数量指标 文化宣传品制作数量 2000 个(套) 10
成本指标 经济成本指标 文化专题片成本 10 万元 5 反向指标
成本指标 经济成本指标 文化宣传活动成本 6 万元 5 反向指标
表7
部门:中共江油市委宣传部
部门整体支出绩效目标表
(2024年度)
单位:万元
部门名称 中国共产党江油市委员会宣传部
年度部门整体支出预算 资金总额 财政拨款 其他资金
946.51 946.51 0.00
年度总体目标 (一)着力推动理论武装取得新进展。一是抓好理论学习阐释。持续组织党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神学习宣传宣讲,以中心组“联学”模式为手段,进一步提升理论学习质效。围绕重点课题攻关,开展李白、王右木等历史文化名人社科研究,力争推出一批高质量理论研究成果,推动理论研究成果创新。二是加强宣讲品牌培育。持续推进“1+N”理论宣讲体系建设,建强特色宣讲团和基层宣讲队,选树“金牌宣讲员”,构建市乡村三级联动宣讲架构。按照“壮大主力+引好外援+建设梯队”原则,吸收选拔各行业、各领域、各单位优秀宣讲骨干进入宣讲人才库。三是着力提升宣讲质效。积极调动专家学者、先进典型等宣讲能动性,组织文艺队伍流动宣讲、志愿者队伍开展互动式宣讲。组织音乐党史课“六进”展演100场,举办基层理论宣讲大赛等,形成分众化、对象化基层宣讲格局。
(二)着力推动对外宣传再上新台阶。一是持续加强外宣统筹调度。广泛收集全市经济社会发展新举措、新成效新闻线索、宣传素材,充实新闻信息素材库。用好在外江油人脉资源,建立健全上下贯通、横向联动的对外宣传格局。二是持续深化媒体合作。加强与央级媒体对接沟通,与省级、绵阳级主流媒体组建联合专班,开展联合采访。在大型活动中邀请各级媒体来江采访,在单项工作中主动“喂料”提供新闻线索,在重大舆情中主动协调降低影响。三是深化县级融媒体改革。开展“大屏减负、小屏提能”行动,优化传统报、台、网内容架构,推出宣传精品。推进“i江油”政务、商务、便民服务等功能建设。推进融媒体中心薪酬机制改革,优化管理体系,激发干事创业活力。
(三)着力推动精神文明建设迈出新步伐。一是全力以赴蝉联第七届全国文明城市。推动落实“十大攻坚行动”和“门前五包”责任制。聚焦背街小巷、集贸市场等重点区域,推动改善城乡环境卫生、交通秩序等突出问题。组织入户问卷调查,加强网上申报材料指导和培训,力争“高分”答卷。二是积极培育文明细胞。聚焦乡村振兴、培育新人等方面,大力开展“文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园”创建活动。加强道德模范选树,启动第五届“江油好人”评选。三是全面深化拓展文明实践。开展“以城带乡、结对共建”行动,组织市级部门、城区乡镇(街道)与乡镇结对共建,打造示范所站30个。推进“两中心”融合发展,落实“5+N”文明实践工程,培育文明实践品牌。
(四)着力推动文化文艺取得新突破。一是着力推进李白纪念馆争创国家一级博物馆工程。以李白纪念馆为核心,系统谋划、全力推进“两馆一园”改造提升工作,体系化推动李白纪念馆功能优化、提档升级,确保在2026年成功创建。二是着力加强李白文化遗址遗迹保护。提升打造李白读书台、匡山书院等李白遗址遗迹,对标省级文化遗产保护利用“双试点”遴选条件,全力补齐短板弱项,力争江油市入选试点县名单。三是提升公共文化服务效能。深入实施乡村文化振兴“百千万”工程,推动新华书店服务农家书屋试点落地落实,常态化开展“我们的节日”等系列群众性文化活动,不断丰富市民精神生活。四是加强文艺精品创作。深入挖掘李白文化当代价值,打造李白文化文艺精品,策划举办李白文化主题音乐会《琴醉太白》,创排儿童剧《少年李白》等戏剧曲艺类节目,以文艺作品扩大李白文化IP影响力。
(五)着力推动网络舆情处置提能提效。一是加强联动形成合力。修订完善各行业领域网络舆情应急处置预案,定期召开网络意识形态分析研判会,实现信息互通、快速响应、联动处置。加强共性问题分析研判,供决策参考,提升处置效能。二是提高舆情应对能力。落实网络舆情预判预防预案工作机制,加强舆情处置队伍能力提升培训。构建日监测、周通报、月分析、季复盘工作体系,形成“收集-报送-处置-反馈”舆情处置工作闭环。三是加强管理引导,指导属地网络平台完善信息发布“三审三校”制度,开展“清朗”“天府清风”等专项行动,营造良好网络空间生态。组织开展自媒体采风等系列活动,持续引导属地自媒体在宣传江油、传播正能量方面发挥积极作用。
年度主要任务 任务名称 主要内容
筑牢意识形态安全底线,确保意识形态领域形势向上向好。 1.压紧压实主体责任,抓好专题研究、分析研判、风险提示、专题培训、形势通报等工作;充实意识形态专项检查人才库,全覆盖开展意识形态专项督查,配合市委巡察开展好意识形态专项检查;迎接省委巡视、绵阳市委专项督查,并做好反馈问题整改。                2.加强正面宣传和舆论引导,持续巩固壮大主流思想舆论,多角度讲好江油故事,多层次传播江油声音;管好用好各类文化阵地,精心组织各类文化活动、新时代文明实践活动,常态化开展“扫黄打非”、政治性有害出版物查堵,加强对境外非政府组织依法管理,持续深入整治非法宗教活动、抵御宗教渗透蔓延;推进学校思政教育一体化建设,严格规范管理学生社团等校园意识形态阵地。
承办第三届青少年书画传习大会 大会启动仪式、全省决赛、书画传承发展论坛、传习工坊展暨书画集市、青少年书画研学活动、书画教学课例公开展示、闭幕式等活动。
文化遗传保护利用“双试点”申报 组织开展历史文化遗传保护利用县域试点、历史文化遗产保护利用特色区域试点(简称文化遗产保护利用“双试点”),做好青莲镇再次申报历史文化遗产保护利用特色区域试点的统筹、沟通及协调工作
李白纪念馆创建国家一级博物馆工作 1.完成新博物馆建设方案; 2.完成李白生平展陈设计、李白诗意书画精品展陈设计; 3.成立理事会、监事会;4.委托专业机构编制博物馆中长期发展规划;5.成立李白纪念馆学术委员会并发布课题;6.编辑出版《李白诗歌谱曲》《李白游踪(江油篇)》《李白成语故事》《走进李白》等书籍;7.召开四川省李白研究会成立四十周年国际学术研讨会,并编辑出版学术论文集;8.参加省级以上研讨会并发表论文; 9. 做好中文、外文学术期刊收藏。 10.积极申报省市学术课题。 11.举办各类临展10余次、省外巡展2次,出境巡展1次,进校园、社区等场所举办巡展3次以上、举办李白诗意书画大赛(包含美术馆工作); 12.征集各类藏品;13.数字化文物保护方案:含藏品库房建设) 14.培养文物修复人才; 15.加强宣传推广,争取省市级以上的媒体报道;14.举办各类社会教育活动70次以上,开展博物馆之友活动4次,举办李白诗歌奖颁奖仪式,结合李白文化旅游节,举办李白诗歌音乐会、“琴醉太白”古琴演奏会、李白文化视频创作征集大赛等;16.开展志愿服务活动;17.完善安消防设施、防雷检测、应急预案;18.对接川农大确立园林科研方向项目;19.设计制作李白公仔、李白诗意纸雕灯等系列文创产品;20.完成游客实地调查。
巩固壮大主流舆论 深入宣传全国两会和全省两会、全市两会等重要会议精神,扎实做好“两引三推”活动、全国百强县创建等重要活动报道。作好中央、省、市各级重要会议系列策划采访,参加全省“万千气象看四川”活动,策划组织本级媒体在重要节点开展系列采访活动。
重点活动宣传 依托中央、省、市各级主流媒体,提升“李白故里 全国百强”的对外影响力。做好“太白杯”马拉松、李白文化节等等大型活动开展对外宣传,做大做响对外传播品牌。健全完善对外宣传工作联席会议机制。
《吟唐诗.诵中国》江油篇拍摄 配合央视开展三期《吟唐诗.诵中国》拍摄。
探秘老君山拍摄 配合央视十套做好探秘老君山拍摄和后期制作。
社科课题研究 高质量开展课题研究。一是积极组织申报省、市社科课题。二是组织实施好本级年度课题25-30项(其中:重点项目2-3个,一般项目8-10个,自筹经费项目15-17个)。三是召开课题工作协调会,重点攻关重点课题,力争形成高质量的研究成果。
社科评奖 实施江油市第四届社会科学优秀成果评奖工作。
加强改进未成年人思想道德建设 落实《未成年人测评体系2023年版》指标任务,坚持“扣好人生第一粒扣子”为主线,在中小学开展“四史”教育、“我们的中国梦”“强国复兴有我”等主题活动,评选年度新时代好少年,引导未成年人树立正确的国家观、民族观、历史观。
持续推动创新理论武装,做好习近平新时代中国特色社会主义思想,习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,党的二十届二中全会精神,省委十二届四次、五次全会精神,绵阳市委八届七次、八次全会精神,市委十四届六次、七次全会精神的学习贯彻。 扎实开展党委(党组)理论学习中心组学习及列席旁听;举办基层理论宣讲大赛、音乐党史课“六进”活动,选树金牌宣讲员,依托“1+N”理论宣讲体系开展对象化、分众化、互动化宣讲;推进“理论+文艺”“理论+媒体”宣讲,开设《电波课堂》《理响巴蜀》等栏目,持续擦亮“诗想者”理论宣讲品牌。
作品展陈活动 通过美术、书法及摄影作品展等展示江油政治、经济、社会、文化和生态文明建设等各方面取得的成就。
协会采风活动 组织直属协会开展采风创作活动,通过深入生活的体验,创作出更多让群众喜闻乐见的文艺作品。
太白文艺奖 完成第四届太白文艺奖颁奖并启动第五届太白文艺奖评选。
社科普及 接续举办江油市第九届社科普及活动周,依托“三下乡”、科普月、科普周、科普日系列活动,积极组织所属学会、协会、研究会和广大社科工作者开展集中性社科知识普及活动,打造江油社科普及品牌。
网络舆情监测处置 1.加强涉江网络舆情监测和处置,尤其是重要时间节点、重点工作和项目、重大活动等,如:全国“两会”、“马拉松赛事”、“高中考”等期间。抓好各单位网络舆情处置的督办,重点抓好舆论引导的指导,提升网络舆情处置时效。加强与绵阳网信办的对接,指导各单位办理绵阳市委网信办《网络舆情日报》件的情况反馈,提升办理质量。               2.进一步提升我市网络舆情应急人员和网评员的业务能力,尤其是加强在突发事件和公共安全事件方面应对处置网络舆情的能力。全年组织开展一次专题业务培训,开展“网信在线”课堂。
网络评论 1.强化网评队伍建设管理,组织网评员参与省、绵阳市网评任务,开展网络评论实战演练。2.围绕我市热点焦点话题和重大主题活动开展网评任务,高质量完成正面舆论宣传和引导工作。
推动传统节日振兴 深入挖掘传统节日的厚重底蕴和时代内涵,高质量办好“我们的节日·中秋”绵阳示范活动。
网络安全工作 重点关注绵阳政务云用户交流群、网络安全网站发布的实时网络安全风险信息,加强网络安全信息收集、分析研判和预警通报,全面掌握网络安全信息。开展江油市“护网2024”网络安全攻防演练。推进各单位建立健全网络安全管理制度、完善网络安全工作预案。组织网络安全清理自查工作。对办公网络、门户网站等平台的安全威胁和风险进行认真分析,组织各单位完善网络和信息安全工作计划、工作方案,及时按照要求消除网络安全隐患。加大网络和信息安全监督检查力度,及时发现问题、堵塞漏洞、消除隐患;全面排查,严格把关,督促自查中发现的问题纠正和整改,并举一反三,确保网络和信息安全。
电子政务外网工作 进一步优化区县汇聚设备配置、清理政务外网IP地址、完善政务外网网络拓扑图。做好汇聚设备运行状态监测。指导各单位完善内网结构。
城乡精神文明建设融合 以学习“千万工程”为契机,紧扣“乡村振兴”这一主题,充分发挥《村规民约》的积极作用,探索推行移风易俗,倡导婚事新办、丧事简办、从简办事、文明乡风等农村重点工作,赋能基层社会治理,助力乡村振兴。
全面深化拓展新时代文明实践工作 阵地提质扩面,队伍提升优化,活动提质增效。结合农村精神文明建设,围绕学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗五大任务,深入开展文明实践活动。大力开展结对共建活动,培育品牌项目,健全文明实践工作机制,推动文明实践中心与融媒体中心融合发展。
网络理政 不断完善网络理政工作制度,严格按照上级工作要求,完善工作流程、明确工作目标。在签收、核对、转办、处置、回复、反馈的流程中,全面明确职责,严格开展督导考核,强化工作效能。
网络文明建设工作 继续发展全市网络文明志愿者服务队伍,持续发挥义务监督员作用,加大巡查举报全网涉政类有害信息力度,开展2024年江油好网民评选活动。
农家书屋运行管理 完成农家书屋补充更新项目,持续推进农家书屋数字化建设;与新时代文明实践活动有机结合,开展形式多样、内容丰富的阅读活动。
启动李白诗意书画、摄影大赛作品征集活动 在全国范围内启动第二届李白诗意书画大赛;启动首届李白诗意摄影大赛。
社会宣传工作 做好市委重点活动社会宣传工作(例如:2024“太白杯”江油马拉松暨“跑遍四川”绵阳站赛事江油市赛;李白故里文化旅游节等活动);支持王右木纪念园创建全国爱国主义教育示范基地。
全民国防教育 深化全民国防教育。利用建军节、全民国防教育日、国家公祭日等重要节日,开展走访慰问、悼念英烈、展示展览等形式多样的教育实践活动,增强全民国防教育体验性、互动性、实效性,推进全民国防教育工作再上新台阶,努力营造推动关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防成为全社会的思想共识和自觉行动。
策划文化活动 策划实施元旦、春节、中秋、国庆等重点节庆期间文化活动,举办“我们的节日”、第十二届乡村文化旅游节、“李白故里之夏”歌唱祖国迎国庆75周年歌咏比赛、武术进校园、文化旅游进校园、乡村文化振兴魅力竞演大赛等系列文化活动。
全面推进精神文明创建改进创新 以中宣部《改进创新精神文明创建》为遵循,坚持以市民群众满意度为标准,不断巩固全国文明城市创建成果,蝉联第六届全国文明城市。启动新一轮(2024-2026)创建周期,通过惠民生、聚民意的民生举措,发动群众广泛参与。对照新版《测评体系》,持续深化文明单位、文明村镇、文明校园、文明家庭“五大”创建活动,推进全市群众性精神文明建设走深走实。全面指导新安黑滩村创建《全国文明村》和江油外国语学校创建《省级文明校园1所》指导,力争创建成功。
广泛培育和践行社会主义核心价值观,广泛选树道德典型,持续深化公民思想道德建设。 全面启动第五届“江油好人”评选,举办先时事迹发布活动。常态化开展道德模范、身边好人先进事迹巡展和“四川好人”推荐工作。落实道德典型礼遇办法,制定《“身边好人”选树指导意见》。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标性质 绩效指标值 绩效度量单位 权重
产出指标 数量指标 重大活动直播或录制转播 2 2.5
省级主流媒体合作数量 2 2.5
文化专题片制作 1 2.5
宣传标语制作 500 2.5
宣传栏更新 10 5
宣传展板制作 400 2.5
邀请教师授课理论学习次数 6 5
全年在各级媒体发布新闻稿件 800 2.5
常态化媒体合作数量 2 家/年 2.5
订阅党建期刊 40 2.5
各级媒体来江采访调研次数 20 2.5
举办市委中心组理论学习 6 场次 2.5
开展文化宣传活动 2 场次 2.5
开展线上或线下业务培训 5 2.5
开展主题党日活动次数 12 2.5
质量指标 稿件采用率 80 % 2.5
宣传资料刊印合格率 98 % 5
时效指标 党建工作完成及时率 95 % 5
稿件发布及时率 100 % 2.5
舆情处置及时率 95 % 5
效益指标 社会效益指标 贯宣政策知晓率 90 % 2.5
全市领导干部思想作风建设提升度 90 % 5
可持续影响指标 对外宣传我市形象影响力 定性 优良中差 2.5
网络安全性显著提高 定性 高中低 5
特色亮点工作推广宣传 定性 优良中差 2.5
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 90 % 5
满意度指标 文明实践活动满意度 95 % 5

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   中共江油市委宣传部

2024年部门预算情况说明


、收支预算情况说明

照综合预算的原则,市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入899.99万元上年结转46.52万元;支出包括:一般公共服务支出795.94万元文化旅游体育与传媒支出46.52万元、社会保障和就业支出67.58万元卫生健康支出26.94万元、住房保障支出50.52万元市委宣传部2024年收支总预算946.51万元2023年收支预算总数增加96.55万元,主要原因是项目支出预算增加

(一)收入预算情况

市委宣传部2024年收入预算946.51万元,其中:上年结转46.52万元,占4.91%;一般公共预算拨款收入899.99万元,占95.09%。

(二)支出预算情况

市委宣传部2024年支出预算946.51万元,其中:基本支出702.99万元,占74.27%;项目支出243.52万元,占25.73%

、财政拨款收支预算情况说明

市委宣传部2024年财政拨款收支总预算946.51万元2023年财政拨款收支总预算增加96.55万元,主要原因是项目支出预算增加

收入包括:本年一般公共预算拨款收入899.99万元、上年结转一般公共预算拨款收入46.52万元;支出包括:一般公共服务支出754.94万元、文化旅游体育与传媒支出46.52万元、社会保障和就业支出67.58万元卫生健康支出26.94万元、住房保障支出50.52万元

、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委宣传部2024年一般公共预算当年拨款899.99万元,比2023年预算数增加50.03万元,主要原因是项目支出预算增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出754.94万元、文化旅游体育与传媒支出46.52万元、社会保障和就业支出67.58万元卫生健康支出26.94万元、住房保障支出50.52万元

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)2024年预算数为386.14万元,主要用于:保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项目)2024年预算数为197万元,主要用于:保障机构正常运行,开展日常工作的项目支出。

3.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)2024年预算数为171.8万元,主要用于:保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024年预算数为0.23万元,主要用于:单位离退休人员相关支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为67.35万元,主要用于:在职行政和事业人员基本养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为14.15万元,主要用于:单位在职职工医疗保险缴费支出

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为12.79万元,主要用于:在职事业人员医疗保险缴费支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为50.52万元,主要用于:单位在职职工住房公积金的财政补贴等基本支出。

、一般公共预算基本支出情况说明

市委宣传部2024年一般公共预算基本支出702.99万元,其中:

人员经费606.92万元,单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、绩效工资等支出

公用经费96.07万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、培训费、会议费、委托业务费、劳务费、公务接待费等支出

“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委宣传部2024“三公”经费财政拨款预算数3.28万元,其中:公务接待费3.28万元,公务用车购置及运行维护费

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,确需安排出国(境)任务和计划的,市财政局会同市委外办、市委统战部(市委台办),根据经批准的2024年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。

(二)公务接待费较2023年预算下降9.5%。主要原因是坚持过紧日子,进一步压减“三公”经费支出

2024年公务接待费计划用于对外宣传、开展重大文化活动、推动文化事业繁荣和文化产业发展等工作中的公务接待费用

(三)公务用车购置及运行维护费。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划,按程序报批后下达预算

部门无公务用车

、政府性基金预算支出情况说明

市委宣传部2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、国有资本经营预算支出情况说明

市委宣传部2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年,市委宣传部机关运行经费财政拨款预算为131.11万元,比2023预算增加36.77万元,增长38.97%。主要原因是从项目支出经费中调整增加了非定额公用经费预算

(二)政府采购情况

市委宣传部2024无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

2024年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2024年市委宣传部按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目7个,涉及预算197.00万元,所有项目按要求编制了绩效目标。其中:无运转类项目;特定目标类项目7个,涉及预算197.00万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释


1.一般公共预算拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政机关事业单位宣传科目的一般行政管理事务支出。

7.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

8.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。

9.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指行政机关事业单位宣传科目的其他项目支出。

10.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。

11.文化体育与传媒(类)新闻出版与电影(款)其他新闻出版电影支出(项) :指用于其他新闻出版电影方面的支出。

12.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

13.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指其他文化体育与传媒方面的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项):指宣传部机关的离退休人员的支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指宣传部机关及参公事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指归口事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    21.非定额公用经费:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。