共青团江油市委2024年单位预算编制情况

2024-04-17 11:28信息来源: 团市委阅读次数:
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共青团江油市委

2024年单位预算


目录

 

第一部分  共青团江油市委概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  共青团江油市委2024单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

、一般公共预算支出预算表

、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

、一般公共预算“三公”经费支出预算

、政府性基金预算支出预算

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  共青团江油市委2024单位预算情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  共青团江油市委概况


一、职能简介

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众

组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手

和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社

会支柱之一。团市委由中共江油市委领导,其主要工作任务是:

(一)行使共青团江油市委员会赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权,对青年社团组织进行指导和管理。

(二)参与制定我市青少年事业发展规划、对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

(三)参与有关青少年事务的法律、法规在我市的实施,协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

(四)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。

(五)协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会的安定团结。

(六)组织带领青年,在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。

(七)做好我市青年统战对象的团结教育工作、维护和促进祖统一和民族团结。

(八)承担市委、市府交办的有关事项。

二、2024年重点工作

2024年,共青团江油市委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大及二十届一中、二中全会精神,认真贯彻落实关于青年工作的重要思想,在市委市政府的领导下,围绕奋进新征程和新形势下党对共青团工作的新要求,牢牢把握市委部署要求,夯实团的基础,当好党的助手,团结带领全市广大团员青年,在全面建设社会主义现代化江油的火热实践中奉献青春力量。

(一)加强思想引领,提高团组织对青年的凝聚力。全面贯彻落实“全团抓思想政治引领”的要求,带领全市广大团员青年在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。深入学习贯彻党的二十大精神和面向广大团员和青年主题教育活动,坚持多措并举,加强组织领导、周密安排推进,通过集中学习、专题研讨等多种形式,广泛开展学习宣讲,迅速掀起学习宣传贯彻声势。将学习贯彻党的二十大精神纳入青少年思想教育培训工作整体计划,作为团课学习、组织生活等重要内容。

(二)夯实基层基础,坚持党建带团建,全面推进青年发展型城市建设。深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想,深化新时代党建带团建工作格局,以强化共青团政治功能、形成社会功能为基本目标,通深度践行党管青年、青年为本、青年优先发展理念,把握入围全国百强县发展机遇,主动融入成渝经济圈建设,围绕城市对青年更友好、青年在城市更有为目标,实施三个一批工程,开展十百千万行动,全面提升江油对青年的吸引力、集聚力和承载力,全面增强青年对我市发展的融入度、服务度和贡献度,实现青年与城市双向奔赴、同频共振,探索建成高品质青年发展友好型城市,为助推江油发展汇聚强大青春动能。更好肩负起引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命。

(三)突出服务大局,筑牢青年成长成才高地。聚焦市委市政府重要部署,紧紧围绕市委工业强市、文旅兴市、开放活市、生态美市战略,用好各级团组织、青年之家等阵地资源,优化完善服务青少年机制,积极拓展在青年发展、创新创业、志愿服务等领域的工作,例如,引导江油籍在外人才返乡创业,夯实乡村高质量发展的“人才支撑”围绕青年学习生活工作中的难题,深入开展爱心帮扶、青年创新创业等活动,持续优化职能,切实服务青少年,努力为广大青年提供实实在在的服务,多元多式满足各领域青年成长需求

(四)聚焦青年需求,提升共青团服务凝聚力。聚焦困境青少年现实需求,挖掘动员少先队组织、志愿者协会、社会组织等力量持续开展爱心帮扶。扎实开展志愿服务。紧盯暑假、寒假时间节点,依托青年志愿者协会,常态化开展爱心暑托班““暖冬行动”“圆梦行动”等本地特色活动,擦亮“江小志”志愿服务活动品牌。持续发动社会关爱联合社会公益组织、爱心企业、爱心商家,紧盯中秋、春节等传统节日开展走访慰问和爱心关怀,切实将社会关爱送到困境青少年身边。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  共青团江油市委

2024年单位预算表


单位预算公开报表(单位).xlsx

一、单位收支总表(公开表1

二、单位收入总表(公开表1-1

三、单位支出总表(公开表1-2

四、财政拨款收支预算总表(公开表2

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1

、一般公共预算支出预算表(公开表3

、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2

、一般公共预算“三公”经费支出预算(公开表3-3

、政府性基金预算支出预算(公开表4

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1

十二、国有资本经营预算支出预算(公开表5

十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6

(注:除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外,各单位不得调整、修改、删除表格格式,无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  共青团江油市委

2024年单位预算情况说明


、收支预算情况说明

照综合预算的原则,共青团江油市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出共青团江油市委2024年收支总预算160.74万元2023年收支预算总数增加16.46万元,主要原因是上年结转结余了西部计划志愿者项目经费

(一)收入预算情况

共青团江油市委2024年收入预算160.74万元,其中:上年结转14.02万元,占8.72%;一般公共预算拨款收入160.74万元,占100%。

(二)支出预算情况

共青团江油市委2024年支出预算160.74万元,其中:基本支出81.37万元,占50.62%;项目支出79.37万元,占49.38%

、财政拨款收支预算情况说明

共青团江油市委2024年财政拨款收支总预算160.74万元2023年财政拨款收支总预算增加16.46万元,主要原因是上年结转结余了西部计划志愿者项目经费

收入包括:本年一般公共预算拨款收入160.74万元;支出包括:一般公共服务支出144.51万元、社会保障和就业支出7.55万元卫生健康支出3.02万元住房保障支出5.66万元

、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团江油市委2024年一般公共预算当年拨款160.74万元,比2023年预算数增加16.46万元,主要原因是上年结转结余了西部计划志愿者项目经费

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出144.51万元,占89.9%;社会保障和就业支出7.55,占4.7%;卫生健康支出3.02万元,占1.88%;住房保障支出5.66万元,占3.52%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2024年预算数为65.14万元,主要用于:在职人员工资、福利费、工会经费、公用经费等

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为65.35万元,主要用于:青少年活动经费、创新创业俱乐部运行维护经费、西部计划志愿者项目经费等

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项)2024年预算数为14.02万元,主要用于:上年结转西部计划志愿者经费

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为7.55万元,主要用于:机关基本养老保险缴费支出

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为3.02万元,主要用于:机关医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为5.66万元,主要用于:机关住房公积金缴费支出。

、一般公共预算基本支出情况说明

共青团江油市委2024年一般公共预算基本支出81.37万元,其中:

人员经费68.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出。

公用经费13万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

共青团江油市委2024“三公”经费财政拨款预算数0.26万元,其中:公务接待费0.26万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,确需安排出国(境)任务和计划的,市财政局会同市委外办、市委统战部(市委台办),根据经批准的2024年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。

(二)公务接待费较2023年预算2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于开展专项业务活动、接待上级检查和其他县区团组织来江交流产生的餐费等支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划,按程序报批后下达预算

部门现有公务用车002024年安排公务用车运行维护费0万元0

、政府性基金预算支出情况说明

共青团江油市委2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、国有资本经营预算支出情况说明

共青团江油市委2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年,共青团江油市委无下属二级单位。

(二)政府采购情况

2024共青团江油市委2024无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年底,共青团江油市委所属各预算单位共有车0辆。

2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元购置定向保障用车0/执法执勤用车0辆。

2024部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2024共青团江油市委按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个,涉及预算65.35万元,所有项目按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目3个,涉及预算65.35万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释


1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入(专户收入)”“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。