2022年度江油市交通运输局路政管理大队单位决算

2023-09-26 11:19信息来源: 江油市交通运输局阅读次数:
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2022年度
四川省江油市交通运输局路政管理大队单位决算

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公开时间:2023年 9月26 日

2022年度。 1
四川省江油市交通运输局路政管理大队单位决算 1
第一部分 单位概况 4
一、 主要职责 4
二、机构设置 5
第二部分 2022年度单位决算情况说明 5
一、 收入支出决算总体情况说明 5
二、 收入决算情况说明 6
2022年本年收入合计43.8万元,其中:一般公共预算财政拨款收入43.5万元,占100%;无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。 6
(注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。) 6
三、 支出决算情况说明 6
2022年本年支出合计43.8万元,其中:基本支出43.8万元,占100%;无项目支出;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。 6
(注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。) 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、 其他重要事项的情况说明 13
第三部分 名词解释 15
第四部分 附件 18
第五部分 附表 35
一、收入支出决算总表 36
二、收入决算表 36
三、支出决算表 36
四、财政拨款收入支出决算总表 36
五、财政拨款支出决算明细表 36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 36

(注:请单位根据实际注明页码)


第一部分 单位概况

一、主要职责
(一)主要职能。
1.江油市交通运输局路政管理大队负责江油境内2000余公里各级道路管理,依法保护路产路权,治理超限运输。
2.机构情况,包括当年变动情况及原因。
路政大队属参公管理的事业单位,财政全额拨款,编制人数15人,实有人数13人(于2020年7月交通系统机构改革,参公人员10人纳入机关综合执法大队,剩余编制人数2人、退休1人)。
3.人员情况,包括当年变动情况及原因。
路政大队现有参公人员10人,工勤人员3人(于2020年7月交通系统机构改革,现有工勤人员2人,退休工勤人员1人)。
(二)2020年重点工作完成情况。
本年度正常开展各项超限检测、公路路产路权保护、公路路政巡查工作。建立全市三基三化建设试点单位。建立全市首套不停车超限检测系统,即将投入使用。因机构改革,原路政大队职责职能划归局综合行政执法大队,剩余2人慢慢消化,不再承担原有职能。
二、机构设置
  江油市交通运输局路政管理大队属参照公务员法管理的事业单位。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计43.8万元。与2021年110.81万元相比,收、支总计各减少67.01万元,下降60.47%。主要变动原因是交通系统机构改革,原路政大队职责职能划归局综合行政执法大队,剩余2人慢慢消化,不再承担原有职能。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计43.8万元,其中:一般公共预算财政拨款收入43.5万元,占100%;无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。
(注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。)
(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计43.8万元,其中:基本支出43.8万元,占100%;无项目支出;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
(注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。)
(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计43.8万元。与2021年110.81万元相比,财政拨款收、支总计各减少67.01万元,下降60.47%。主要变动原因是机构改革,原路政大队职责职能划归局综合行政执法大队,剩余2人慢慢消化,不再承担原有职能,人员减少、无项目收支。
(注:数据来源于财决01-1表)




(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出43.8万元,占本年支出合计的100%。与2021年107.58万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少64.08万元,下降59.56%。主要变动原因是机构改革,原路政大队职责职能划归局综合行政执法大队,剩余2人慢慢消化,不再承担原有职能,人员减少、无项目收支。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出34.8万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出4.45万元,占10.16%;卫生健康支出0.97万元2.21%;交通运输支出36.71万元83.81%;住房保障支出1.67万元3.81%;。
(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为43.8,完成预算100%。其中:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项): 支出决算为2.22万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为2.22万元,完成预算100%。
3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为0.97万元,完成预算100%。
4.交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):支出决算为36.71万元,完成预算100%。
5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为0.97万元,完成预算100%。
(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出43.8万元,其中:
人员经费38.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
  公用经费5.31万元,主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.48万元,完成预算100%,较上年5万元减少1.52万元,下降30.4%。
(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算3.24万元,占93.1%;公务接待费支出决算0.24万元,占6.9%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.24万元,完成预算93.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.76万元,下降35.20%。主要原因是车损严重,无维修价值,已申请资产报废处置。
其中:公务用车购置支出0万元,无更新购置。截至2022年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、特种专业技术用车1辆。
公务用车运行维护费支出3.24万元。主要用于主要用于道路管养等交通事项所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.24万元,完成预算6.9%。公务接待费支出决算比2021年增加0.24万元,增长100%。主要原因是2021年无接待事项。
国内公务接待支出0.24万元,主要用于接待上级部门督查交通项目、执行公务、用餐费等。国内公务接待4批次,20人次(不包括陪同人员),共计支出0.24万元。
无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年,江油市交通运输局路政管理大队机关运行经费支出5.31万元,比2021年减少3.06万元,降低36.56%。主要原因是办公经费压减。
(注:数据来源于财决附03表)
(二)政府采购支出情况
2022年,江油市交通运输局路政管理大队无政府采购支出。
(注:数据来源于财决附03表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,江油市交通运输局路政管理大队共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于公路路产路权、超限运输、执法执勤等。单价100万元以上专用设备0台(套)。
(注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况
2022年我大队无专项项目支出。


第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件

详见附件:江油市交通运输局路政管理大队部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


江油市交通运输局路政管理大队2022年度单位决算公开编制说明范本.docx

江油市交通运输局路政管理大队2022年度省级部门决算公开表样.xls

江油市交通运输局路政管理大队部门预算项目支出绩效自评表.xlsx