2019年重兴乡人民政府决算编制说明

2020-09-23 09:48信息来源: 江油市河口镇阅读次数:
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公开时间:2020923

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实 中央、省委省政府和市委市政府相关规定,严格“三公”经费支出的审 核和审批,合理压缩“三公”经费支出。

2、遵循先有预算、后有支出的原则,加强财务管理和内部控制 监督制度。严禁超预算和无预算安排支出,严格开支范围和标准,严 格支出报销审核,不报销任何超范围、超标准的费用。

3、加强部门内部控制体系建设,细化工作流程,梳理风险点, 强化内部控制信息化数据分析,并将分析结果运用于预算安排及绩效 目标编报等。

(二)2019年重点工作完成情况。

1、巩固完善和贯彻落实好领导包案、领导接访、干部下访等制度,依法依

规解决群众合理诉求。加强和创新社会管理,积极排查化解矛盾纠纷,切实增强公众安全感,提高群众满意度。

2、落实惠农政策,确保财政各项补贴及时足额发放。为全面落实国家惠农政策,切实加强各项财政补贴农民资金的管理,我们实行了“集中一卡通”发放,各职能部门职责分明,相互间密切配合,共同做好这项工作;其次是加大宣传力度,每项惠农政策资金的发放情况都在各村进行公示;第三我们还将党的惠农政策、各种涉农补贴资金已通过“一卡通”及时足额地发放到农民手中。

3、强化预算管理、硬化预算约束。年初,根据市财政对我乡的预算安排,及时编制了我乡 2017 年经费支出预算明细表。预算拨款按功能和部门进行了分类细化。确保我乡的所有经费支出都被列入预算管理,对没有列入预算安排的项目不给予资金安排。

4、强化制度建设、进行规范管理。2018 年初,我们从制度上进一步加强和规范了对各项开支的控制和管理,一般性支出费用大幅度降低。加强财政信息化建设,重点抓好微机管理、金财网络建设、基础数据库整理工作,为提升财政管理水平起到了积极的推动作用。进一步坚持和完善了票据源头管理办法,规范了票据、银行账户、财务管理制度,严格执行“收支两条线”的管理规定。

5、严格控制“三公经费”支出,大力推进节约型机关建设。

6、做好政府交办其他事项。

二、构设置

机构人员情况。单位年末机构1个,含有事业单位2个,无增减变化。年末机关在职人员23人,其中:行政人员15人,事业人员8人;退休8人,其中:行政退休5人,事业退休3人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1096.36万元,其中215.9万元为年初结转结余。与2018年相比,收入总计减少5.42万元,下降0.49%。主要变动原因本年项目结转资金等形成。2019年度支出总计1096.36万元,其中81.37万元为年末结转结余与2018年相比,支出总计下降1096.36万元,增加0.49%支出差异主要是本年结转结余资金等原因形成。


二、 入决算情况说明

 

2019年本年收入合计1096.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1096.36万元,占100%

 

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计1014.99万元,其中:基本支出534.95万元,占52.7%;项目支出480.04万元,占47.3%

 

四、 政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1096.36万元,其中215.9万元为年初结转结余。与2018年相比,收入总计减少5.42万元,下降0.49%。主要变动原因本年项目结转资金等形成。2019年度支出总计1096.36万元,其中81.37万元为年末结转结余与2018年相比,支出总计下降1096.36万元,增加0.49%支出差异主要是本年结转结余资金等原因形成。

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1014.99万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少201.75万元,减少18.4%。主要变动原因是本年结转结余资金等原因形成。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1014.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出284.27万元,占28%教育支出(类)1.77万元,占0.17%文化旅游体育与传媒(类)支出3.52万元,占0.34%社会保障和就业(类)支出131.5万元,占13%卫生健康支出9.41万元,占0.92%;城乡社区支出25.53万元,占2.51%;农林水支出552.53,占54.43%;灾害防治及应急管理支出6.46万元,占0.63%。。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1014.99完成预算100%。其中:

1.    一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2010102: 支出决算为1万元,完成预算100%

2.    一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2010301: 支出决算为231.85万元,完成预算100%

3.    一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2010302: 支出决算为30万元,完成预算100%

4.    一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2010399: 支出决算为2万元,完成预算100%

5.    一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)2011099: 支出决算为2万元,完成预算100%

6.    一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2011102: 支出决算为2万元,完成预算100%

7.    一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2013101: 支出决算为11.42万元,完成预算100%

8.    一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2013102: 支出决算为4万元,完成预算100%

10.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)2050803: 支出决算为1.77万元,完成预算100%

11.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2070109: 支出决算为3.52万元,完成预算100%

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2080501: 支出决算为16.57万元,完成预算100%

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2080502: 支出决算为0.39万元,完成预算100%

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2080505: 支出决算为23.36万元,完成预算100%

15.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2080801: 支出决算为3.07万元,完成预算100%

17.社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)2080803: 支出决算为11.35万元,完成预算100%

18.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2080805: 支出决算为12.91万元,完成预算100%

19.社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)2080806: 支出决算为10.16万元,完成预算100%

20.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)2081107: 支出决算为6.32万元,完成预算100%

21.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)2081901: 支出决算为0.25万元,完成预算100%

22.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村最低生活保障金支出(项)2081902: 支出决算为21.48万元,完成预算100%

23.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)临时救助(项)2082001: 支出决算为4.62万元,完成预算100%

24.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)农村特困人员救助供养支出(项)2082102: 支出决算为12.56万元,完成预算100%

25.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)2082502: 支出决算为0.24万元,完成预算100%

26.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2089901: 支出决算为8.21万元,完成预算100%

27.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2101101:支出决算为5.91万元,完成预算100%

28.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2101102:支出决算为3.50万元,完成预算100%

29.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2120199:支出决算为15.03万元,完成预算100%

30.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2120501:支出决算为10.50万元,完成预算100%

31.农林水(类)农业(款)事业运行(项)2130104:支出决算为62.29万元,完成预算100%

32.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)2130199:支出决算为250.29万元,完成预算100%

33.农林水(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)2130299:支出决算为3万元,完成预算100%

34.农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)2130701:支出决算为36万元,完成预算100%

35.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)2130705:支出决算为200.95万元,完成预算100%

36.灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)2240701:支出决算为6.46万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1014.99万元,其中:

人员经费456.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费78.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元,完成预算99.99%,决算数小于预算数的主要原因是继续贯彻落实中央八项 规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求,严控接待标准,坚持厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,无公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算3万元,占54.55%;公务接待费支出决算2.5万元,占45.45%。具体情况如下:

 

1.   无因公出国(境)经费支出

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

其中:公务用车购置支出

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于主要用于秸秆禁烧巡查,环保巡查,脱贫攻坚工作,招商引资,防汛减灾巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.5万元,完成预算2.5%公务接待费支出决算比2018年增加/减少0.001万元,增长/下降0.001%。主要原因是继续贯彻落实中央八项 规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求,严控接待标准,坚持厉行节约。

国内公务接待支出2.5万元,主要用于乡镇之间工作 交流、上级部门来乡检查督查工作(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待10批次,62人次(不包括陪同人员),共计支出2.5万元,具体内容包括:计生检查、脱贫攻坚检查、生态环境检查、农产品质量安全检查等。

无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,江油市重兴乡人民政府机关运行经费支出78.13万元,比2018年增加16.68万元,增长31.34%主要原因是日常公用增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,江油市重兴乡人民政府政府采购支出

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,江油市重兴乡人民政府共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆、无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对人大经费、党建经费、城乡环境及环境污染防治经费、机关服务支出等项目、纪检经费(项目名称)开展了预算事前绩效评估。

1.    项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“人大经费””党建经费“城乡环境及环境污染防治经费”“机关服务支出”“纪检经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1)人大经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了人大会的召开及人大代表培训,依法履行人大代表监督职责。下一步改进措施:继续加强人大代表培训宣传,履行监督职责,确保人大会召开。

2)党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了培训入党积极分子,发展党员,开展党员先进性(警示性)教育,使党员政治合格,作风严明,做先锋模范党员。下一步改进措施:继续加强党员培训,发展入党积极分子,开展党员教育。

3)纪检经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了纪检监察案件侦办,新录用、调任干部和新晋升干部考察。下一步改进措施:严格按规章程序办事,宣传、警示、教育案件事件,杜绝违法乱纪发生。

(四)机关服务支出经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了机关正常运行。下一步改进措施:继续做好保障任务,机关后勤得到有效保障。

(五)城乡环境及环境污染防治经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.5万元,执行数为10.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了公共设施正常运行,政治城乡环境及垃圾清运。下一步改进措施:加强城乡环境的保护保持,确保公共设施正常运行。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

人大经费

预算单位

江油市重兴乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

1

执行数:

1

其中-财政拨款:

1

其中-财政拨款:

1

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

人大会的召开及人大代表培训,依法履行人大代表监督职责

召开人大会2次,组织人大代表视察活动2次,依法履行人大代表监督职责

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

人大会的召开及人大代表培训,依法履行人大代表监督职责

召开人大会2次,组织人大代表视察活动2次,依法履行人大代表监督职责

召开人大会2次,组织人大代表视察活动1次,依法履行人大代表监督职责

项目完成指标

质量指标

人大工作完成质量

优秀

优秀

项目完成指标

失效指标

完成时间

201912

201912

项目完成指标

成本指标

人大会的召开及人大代表培训,依法履行人大代表监督职责

召开人大会2次,组织人大代表视察活动2次,依法履行人大代表监督职责,共计1万元

召开人大会2次,组织人大代表视察活动1次,依法履行人大代表监督职责,共计1万元

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

组织召开人大会,听取和审查本级人民政府的工作报告和本级人民代表大会主席团的工作报告审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况报告

组织召开人大会,听取和审查本级人民政府的工作报告和本级人民代表大会主席团的工作报告审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况报告

效益指标

可持续影响指标

改善民生生活

通过人代会小组讨论,收集各位人大代表的意见和建议,改善乡镇的民生生活

通过人代会小组讨论,收集各位人大代表的意见和建议,改善乡镇的民生生活

满意度指标

满意度指标

人民群众

95%

95%

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

党建经费

预算单位

江油市重兴乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

4

执行数:

4

其中-财政拨款:

4

其中-财政拨款:

4

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

制作党建宣传专栏,培训入党积极分子,发展党员,开展党员先进性(警示性)教育

制作党建宣传专栏70副,培训入党积极分子22名,发展党员6名,开展党员先进性(警示性)教育4

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

制作党建宣传专栏,培训入党积极分子,发展党员,开展党员先进性(警示性)教育

制作党建宣传专栏100副,培训入党积极分子20名,发展党员6名,开展党员先进性(警示性)教育4

制作党建宣传专栏70副,培训入党积极分子22名,发展党员6名,开展党员先进性(警示性)教育4

项目完成指标

质量指标

党建工作完成质量

优秀

优秀

项目完成指标

失效指标

完成时间

201912

201912

项目完成指标

成本指标

制作党建宣传专栏,培训入党积极分子,发展党员,开展党员先进性(警示性)教育

制作党建宣传专栏100副,培训入党积极分子20名,发展党员6名,开展党员先进性(警示性)教育4次,共计4万元

制作党建宣传专栏70副,培训入党积极分子22名,发展党员6名,开展党员先进性(警示性)教育4次,共计4万元

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

强化党员思想,强化党员教育

强化党员思想,强化党员教育

效益指标

可持续影响指标

党建宣传工作

影响深远意义重大

影响深远意义重大

满意度指标

满意度指标

预算单位满意度

95%

95%

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

纪检经费

预算单位

江油市重兴乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

2

执行数:

2

其中-财政拨款:

2

其中-财政拨款:

2

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

纪检监察案件侦办,新录用、调任干部和新晋升干部考察

纪检监察案件侦办,新录用、调任干部和新晋升干部考察4

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

纪检监察案件侦办,新录用、调任干部和新晋升干部考察

纪检监察案件侦办,新录用、调任干部和新晋升干部考察

纪检监察案件侦办,新录用、调任干部和新晋升干部考察4

项目完成指标

质量指标

纪检工作完成质量

优秀

优秀

项目完成指标

失效指标

完成时间

201912

201912

项目完成指标

成本指标

纪检监察案件侦办,新录用、调任干部和新晋升干部考察

纪检监察案件侦办,新录用、调任干部和新晋升干部考察,共计2万元

纪检监察案件侦办,新录用、调任干部和新晋升干部考察4次,共计2万元

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

提升百姓参与反腐倡廉的决心,进一步拓宽党员干部的事业,较深对纪检监察工作的了解,规范纪检监察设施和程序,提高办案的质量和效率,保证案件当事人的安全和健康,通过严肃的考察为干部队伍推荐优秀的廉洁力量

提升百姓参与反腐倡廉的决心,进一步拓宽党员干部的事业,较深对纪检监察工作的了解,规范纪检监察设施和程序,提高办案的质量和效率,保证案件当事人的安全和健康,通过严肃的考察为干部队伍推荐优秀的廉洁力量

效益指标

可持续影响指标

党风廉政工作

影响深远意义重大

影响深远意义重大

满意度指标

满意度指标

党员群众满意度

90%

90%

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

城乡环境及环境污染防治经费

预算单位

江油市重兴乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

10.5

执行数:

10.5

其中-财政拨款:

10.5

其中-财政拨款:

10.5

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

城乡环境综合整治和垃圾清运费,保障公共设施正常运行

城乡环境综合整治和垃圾清运费,保障公共设施正常运行

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

城乡环境综合整治和垃圾清运费,保障公共设施正常运行

城乡环境综合整治和垃圾清运费,保障公共设施正常运行

城乡环境综合整治和垃圾清运费,保障公共设施正常运行

项目完成指标

质量指标

城乡环境综合治理完成质量

优秀

优秀

项目完成指标

失效指标

完成时间

201912

201912

项目完成指标

成本指标

城乡环境综合整治和垃圾清运费,保障公共设施正常运行

城乡环境综合整治和垃圾清运费,保障公共设施正常运行,共计10.5万元

城乡环境综合整治和垃圾清运费,保障公共设施正常运行,共计10.5万元

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

扎实开展农村生活垃圾治理工作,实现村容貌整洁

扎实开展农村生活垃圾治理工作,实现村容貌整洁

效益指标

可持续影响指标

城乡环境综合治理工作

既是社会主义新农村建设的核心内容之一,也是惠及普通群众的德政工程和民心工程

既是社会主义新农村建设的核心内容之一,也是惠及普通群众的德政工程和民心工程

满意度指标

满意度指标

群众满意度

90%

90%

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

机关服务经费

预算单位

江油市重兴乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

改善机关人员生活、工作,保障机关正常运转

改善机关人员生活、工作,保障机关正常运转

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

机关食堂购买物资及后勤保障

确保机关正常运行

确保机关正常运行

项目完成指标

质量指标

机关服务完成质量

优秀

优秀

项目完成指标

完成指标

完成时间

201912

201912

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

机关后勤得到有效保障

机关后勤得到有效保障

效益指标

可持续影响指标

对工作的促进作用

机关后勤得到有效保障

机关后勤得到有效保障

满意度指标

 

预算单位满意度

90%

90%

 

 

2.部门绩效评价结果。

本单位 2019 年未进行项目绩效评价。

第三部分 词解释

1.  财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.  其他收入:无其他收入。

3.  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

4.  一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管 理事务(项):反映行政机关事业单位未单独设置项级科目 的其他项目支出。

5.  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机 构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

6.  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机 构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政机关事业 单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机 构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 反映其他政府办公厅及相关机构事务支出。

8.  一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行 政管理事务(项):反映纪检监察事务支出。

9.  一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机 构事务(款)一般行政管理事务(项):反映党委办公厅及 相关机构事务支出。

10.     教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 反映各部门安排的用于培训的支出。

11.     社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.     社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项):反映行政事业单位离 退休方面的支出。

13.     社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金以及丧葬补助费。

14.     社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退 伍军人生活补助(项):反映在乡退伍红军老战士(含西路 军红军老战士、红军失散人员)、1954 年 10 月 31 日前入伍 的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活 补助。

15.     社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 反映用于义务兵优待方面的支出。

16.     社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士 兵老年生活补助(项):反映 1954 年 11 月 1 日前试行义务 兵役致后至《退役士兵安置条例》施行前入伍、年龄在 60 周岁以上(含 60 周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村 21 籍退役士兵的老年生活补助。

17.     社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残 疾人事业支出(项):反映用于残疾人事业方面的支出。

18.     社会保障和就业支出(类)自然灾害生活补助(款) 中央自然灾害生活补助(项):反映中央预算对遭受特大自 然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、 转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及 为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

19.     社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村 五保供养支出(项):反映农村五保供养支出。

20.     社会保障和就业支出(类)其他生活补助(款)其他 农村生活补助(项):反映农村特困人员救助供养支出。

21.     社会保障和就业支出(类)其他社会保障就业(款) 其他社会保障就业支出(项):反映社会保障就业其他社会 保障就业支出。

22.     医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政 单位医疗(项):反映行政事业单位医疗方面支出。

23.     城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城 乡社区管理事务(项):反映城乡社区管理事务支出。

24.     城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城 乡社区公共设施支出(项):反映城乡社区公共设施支出。

25.     城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社 22 区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处 理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

26.     农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映 用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行及资 产维护等方面的支出。

27.     农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项): 反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化 补贴,推广现金适用农机农艺技术等方面支出。

28.     农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任 职补助(项):反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助 支出。

29.     农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项): 反映用于其他农业的支出。

30.     农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项): 反映用于其他林业的支出.

31.     农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一 议得补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设 一事一议的补助支出。

32.     农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会 和党支部得补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党 支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排 的村级组织运转奖补资金。 

33.     农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革 示范点补助(项):反映各级财政对农村综合改革示范试点、 新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

34.     资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业 支出(项):反映用于制造业方面的支出。

35.     住房保障支出(类)住房改造支出(款)住房公积金 (项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳 的住房公积金。

36.     年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

37.     基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

38.     项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

39.     “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单 位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、 24 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。

40.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

 

江油市重兴乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

江油市重兴乡人民政府是行政单位,主要负责各项社会事业和经济发展工作。内设 6 个股室,包括:党政办、经发办、社计办、财政所、农服中心、社服中心。

(二)机构职能。

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(三)人员概况。

单位年末机关在职人员23人,其中:行政人员15人,事业人员8人;退休8人,其中:行政退休5人,事业退休3人。

 

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计880.45万元,财政拨款880.45万元,占100%

(二)部门财政资金支出情况。

   2019年本年支出合计 1014.99元,其中:基本支出 534.95万元,占 52.7%;项 目支出 480.04 万元,占 47.3%.

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

根据预算绩效管理要求,重兴乡人民政府在年初预算编制阶段,组织对党建经费、人大经费、纪检经费、城乡环境综合治理及垃圾清运经费、场镇基础设施改造和维护经费、防汛抗旱及农田水利设施维护经费等项目开展了预算事前绩效评估,完成了项目编制了绩效目标。

(二)结果应用情况。

重兴乡人民政府按要求对2019年绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支 出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等。严格执行预算编制标准、执行进度、预算完成情况和违规记录,完成了对群众满意度等。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019 年我乡部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

(二)存在问题。

绩效目标设定有待更科学更合理

(三)改进建议。

细化预算指标,提高预算科学性。结合本单位的发展计划、职责和任务测算,科学合理地编制部门预算,确保部门预算编制真实、准确、完整。

 

附件2

 

重兴乡人民政府项目2019绩效评价报告

 

2019年本单位为未进行项目绩效评价

 

 

 


 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

重兴乡2019年决算公开数据.xls