江油市水利局2022年部门预算编制的说明

2022-03-21 09:43信息来源: 江油市水利局阅读次数:
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江油市水利局2022

部门预算

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  ××(部门名称)概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  ××(部门名称)2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、政府采购支出预算表

十四、部门预算项目支出绩效目标表

十五、部门整体支出绩效目标表

第三部分  ××(部门名称)2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  江油市水利局概况


江油市水利局

2022年部门预算

   

一、基本职能及主要工作

(一)江油市水利局职能简介。

贯彻落实水行政管理方面的法律、法规和政策;拟订全市水利管理规范性文件并监督实施;负责保障水资源的合理开发利用,组织编制全市重要江河的流域综合规划参与编制防洪规划按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资建议,提出本级水利建设投资安排建议并组织实施。

负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。 负责编制全市城乡水利规划、节水型社会建设规划、水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划,并负责组织实施和监督。

负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节

约用水规划并监督实施,监督落实节约用水有关标准。组织实施 用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。监测江河、水库的水量,按权限发布水资源公报指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

负责全市水行政监察工作。负责全市的水行政执法及水事违法案件的查处,指导调解水事纠纷。负责水利行政复议和行政诉讼有关工作。

负责拟订水利行业财务调节措施,负责对水利资金的

使用进行管理和监督。

组织指导全市水利建设,并实施行业监督管理;负责

行业内安全生产监督和全市水利工程(含堤防、地电、水保)质量监督及招投标监督;负责上报水利工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告,组织建设和管理具有控制性或跨乡镇的重要水利工程,组织指导水库、水电大坝的安全监管。

指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与

改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

负责全市水土保持工作;负责水土保持预防监督工作;

拟订水土保持发展规划,推广先进的水土保持技术;组织实施水土保持综合治理工作;监督指导重点水土保持建设项目的实施。

负责全市江河、湖泊、水库、滩涂的治理、开发和保

护,负责指导水利工程建设与运行管理;负责河道采砂的监督管理工作,指导河道采砂规划和计划的编制,指导水利设施、水域及其岸线的综合利用,组织编制江河及重要水工程的防汛抗旱和应急水量调度方案,承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气

化工作。

负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境

保护和服务便民化工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)江油市水利局2022年重点工作。

切实加快推进武引二期工程和沉水水库工程两个省市重点工程建设,力争2022年全面完成枢纽主体工程建设任务。完成2022年确保赵家沟小流域水土流失综合治理项目、涪江青莲镇、龙凤镇防洪治理工程、平通河大康镇旧县村防洪治理工程、江油市狮儿河水库灌区节水配套改造项目、白河沟堤防综合整治等项目落地落实。

二、部门预算单位构成

江油市水利局部门下属二级预算单位15个,其中行政单位无,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位14个。主要包括:

 

序号

预算单位名称

1

江油市武都引水工程建设管理局

2

江油市水政监察大队

3

江油市水土保持中心

4

江油市水利管理站

5

江油市江河管理所

6

江油市地方电力管理站

7

江油市中坝水利工程管理中心站

8

江油市三合水利工程管理中心站

9

江油市彰明水利工程管理中心站

10

江油市武都水利工程管理中心站

11

江油市青莲水利工程管理中心站

12

江油市双河水利工程管理中心站

13

江油市新安水利工程管理中心站

14

江油市小溪坝水利工程管理中心站

15

江油市二郎庙水利工程管理中心站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  江油市水利局

2022年部门预算表


(插入本部门预算公开表)

一、部门收支总表(公开表1

二、部门收入总表(公开表1-1

三、部门支出总表(公开表1-2

四、财政拨款收支预算总表(公开表2

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开

2-1

六、一般公共预算支出预算表(公开表3

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3

十、政府性基金预算支出预算表(公开表4

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开

4-1

十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5

十三、政府采购支出预算表(公开表6

十四、部门预算项目支出绩效目标表(公开表7

十五、部门整体支出绩效目标表(公开表8

(注:除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外,各部门不得调整、修改、删除表格格式,无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 江油市水利局

2022年部门预算情况说明


一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,江油市水利局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出。2022年收支总预算1582.71万元,2021年收支预算总数减少591.75万元,主要原因是水利行业业务管理支出减少。

(一)收入预算情况

江油市水利局单位2022年收入预算1582.71万元,其中:无上年结转;一般公共预算拨款收入1582.71万元,占100%

(二)支出预算情况

水利局单位2022年支出预算1582.71万元,其中:基本支出14693.71万元,占100%;项目支出113万元,占100%

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市水利局单位2022年财政拨款收支总预算1582.71万元,2021年财政拨款收支总预算减少591.75万元,主要原因是水利行业业务管理支出减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1582.71万元;支出包括:教育支出12.8万元、社会保障和就业支出153.47万元、卫生健康支出69.78万元、农林水支出1238.14万元、住房保障支出108.52万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

水利局单位2022年一般公共预算当年拨款1582.71万元,比2021年预算数减少591.75万元,主要原因是水利行业业务管理支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出12.8万元,占0.81%;社会保障和就业支出153.47万元,占9.7%;卫生健康支出69.78万元,占4.41%;农林水支出1238.14万元,占78.23%住房保障支出108.52万元,占6.85%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市水利局2022年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1.农林水支出(款)水利(项)1238.14万元,主要用于:基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,其他项目支出等。

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)12.8万元,主要用于:职工技能和职工继续教育培训。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休(项)153.47万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费和退休职工经费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗(项)69.78万元,主要用于:职工医疗保险。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)108.52万元,主要用于:职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

水利局单位2022年一般公共预算基本支出1469.71万元,其中:

人员经费1313.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗卫生、住房公积金等支出。

公用经费156.12万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费、等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022三公经费财政拨款预算数11.28万元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费11.28万元,无公务用车购置及运行维护费。

(一)因公出国(境)经费较2021年预算持平。

根据市外事办安排的2022年出国计划,无拟安排出国(境)组,出国(境)

(二)公务接待费较2021年预算下降50%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求,严格控制接待规模及接待标准。

2022年公务接待费计划用于执行公务、水利工程验收检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。

2022年无安排公务用车购置经费,无拟新购公务用车。其中:无购置轿车,无安排经费。

2022年无安排公务用车运行维护费,用于公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出,公务用车保有量。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市水利局单位2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市水利局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,江油市水利局机关运行经费财政拨款预算为156.12万元,比2022年预算减少1904.94万元,下降1220.18%

水利局下属江油市武都引水工程建设管理局、江油市水利局乡镇站等2家单位均为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(机关运行经费具体口径:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

(二)政府采购情况

江油市水利局2022年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截截至2021年底,水利局所属各预算单位固定资产总额15209.46万元。其中水利局固定资产9005.8万元;武引管理局固定资产6203.66万元,其中:单位价值200万元以上大型设备2(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

情况一:项目不含涉密或敏感信息的,按此说明:

2022年江油市水利局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目9个,涉及预算108万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目9个,涉及预算108万元;特定目标类项目无。

情况二:部分项目含涉密或敏感信息,按此说明:

2022年××(部门简称)按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目××个,涉及预算××万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目××个,涉及预算××万元;特定目标类项目××个,涉及预算××万元。因项目内容涉密(敏感),不予公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指职工绩效教育及业务培训等。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出(项):指行政事业退休人员活动经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗(项):指行政、事业单位的基本医疗保险缴费

6.农林水支出(类)水利(款)行政运行、一般行政管理事务、水利行业业务管理、水土保持、水资源节约管理与保护、防汛、江河湖库水系综合整治、水利安全监督、其他水利支出(项):指反映行政单位的基本支出、水利行业业务管理方面的支出和水利项目支出

7.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费:纳入财政厅预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江油市水利局

2022年单位预算


目录

 

第一部分  江油市水利局概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分  江油市水利局2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、政府采购支出预算表

十四、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  江油市水利局2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  江油市水利局概况


一、职能简介

贯彻落实水行政管理方面的法律、法规和政策;拟订全市水利管理规范性文件并监督实施;负责保障水资源的合理开发利用,组织编制全市重要江河的流域综合规划参与编制防洪规划按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资建议,提出本级水利建设投资安排建议并组织实施。

负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

负责编制全市城乡水利规划、节水型社会建设规划、水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划,并负责组织实施和监督。

负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节

约用水规划并监督实施,监督落实节约用水有关标准。组织实施 用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。监测江河、水库的水量,按权限发布水资源公报指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

负责全市水行政监察工作。负责全市的水行政执法及

水事违法案件的查处,指导调解水事纠纷。负责水利行政复议和行政诉讼有关工作。

负责拟订水利行业财务调节措施,负责对水利资金的

使用进行管理和监督。

组织指导全市水利建设,并实施行业监督管理;负责

行业内安全生产监督和全市水利工程(含堤防、地电、水保)质量监督及招投标监督;负责上报水利工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告,组织建设和管理具有控制性或跨乡镇的重要水利工程,组织指导水库、水电大坝的安全监管。

指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与

改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

负责全市水土保持工作;负责水土保持预防监督工作;

拟订水土保持发展规划,推广先进的水土保持技术;组织实施水土保持综合治理工作;监督指导重点水土保持建设项目的实施。

负责全市江河、湖泊、水库、滩涂的治理、开发和保

护,负责指导水利工程建设与运行管理;负责河道采砂的监督管理工作,指导河道采砂规划和计划的编制,指导水利设施、水域及其岸线的综合利用,组织编制江河及重要水工程的防汛抗旱和应急水量调度方案,承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气

化工作。

负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境

保护和服务便民化工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2022年重点工作

2022年确保赵家沟小流域水土流失综合治理项目、涪江青莲镇、龙凤镇防洪治理工程、平通河大康镇旧县村防洪治理工程、江油市狮儿河水库灌区节水配套改造项目、白河沟堤防综合整治等项目落地落实。沉水水库枢纽工程4月底上坝开始施工浇筑,6月底完成大坝施工。灌区工程于20225月底前主体工程全面完工。

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  江油市水利局

2022年单位预算表


(插入本单位预算公开表)

一、单位收支总表(公开表1

二、单位收入总表(公开表1-1

三、单位支出总表(公开表1-2

四、财政拨款收支预算总表(公开表2

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开

2-1

六、一般公共预算支出预算表(公开表3

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3

十、政府性基金预算支出预算表(公开表4

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开

4-1

十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5

十三、政府采购支出预算表(公开表6

十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表7

(注:除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外,各单位不得调整、修改、删除表格格式,无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。)

 


 

 

 

 

 

 

第三部分  江油市水利局

2022年单位预算情况说明


一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,江油市水利局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。江油市水利局2021年收支总预算1418.57万元,比2020年收支预算总数减少365.94万元,主要原因是一般公共预算减少。

(一)收入预算情况

江油市水利局2022年收入预算1418.57万元,其中:一般公共预算拨款收入1418.57万元,占100%

(二)支出预算情况

江油市水利局2022年支出预算1418.57万元,其中:基本支出1310.27万元,占92.36%;项目支出108万元,占7.6%教育支出11.39万元、社会保障和就业支出137.11万元、卫生健康支出62.32万元、农林水支出1111.22万元、住房保障支出96.53万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市水利局2022年财政拨款收支总预算1418.57万元,比2021年财政拨款收支总预算减少365.94万元,主要原因是一般公共预算减少.

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1418.57万元;支出包括:教育支出11.39万元、社会保障和就业支出137.11万元、卫生健康支出62.32万元、农林水支出1111.22万元、住房保障支出96.53万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市水利局2022年一般公共预算当年拨款1418.57万元,比2021年预算数减少365.94万元,主要原因是一般公共预算减少

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1418.57万元,占100%;包括教育支出11.39万元、社会保障和就业支出137.11万元、卫生健康支出62.32万元、农林水支出1111.22万元、住房保障支出96.53万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)  培训支出(项)2022年预算数为11.39万元,主要用于职工继续教育及职能培训。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休、事业单位离退休、  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为137.11万元,主要用于:保障行政事业单位退休人员经费及在职职工社会保障缴费支出。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗(项)2022年预算数为62.32万元,主要用于:行政单位、事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.农林水支出(类)水利(款)行政运行、 一般行政管理事务、水利行业业务管理、水利执法监督、水土保持、水资源节约管理与保护、防汛、江河湖库水系综合整治、水利安全监(项)2022年预算数为1111.22万元,主要用于水利事业的在职职工基本工资、日常公用经费及水利工程的支出运行等。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为96.53万元,主要用于缴纳职工住房公积金四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市水利局2022年一般公共预算基本支出1418.57万元,其中:人员经费1169.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等支出。公用经费140.67万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费等支出。项目支出108万元,主要用于水利工程正常运行及日常管理等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市水利局2022年“三公”经费财政拨款预算数10.08万元,其中:公务接待费10.08万元,无公务用车购置及运行维护费。2022年无单位预算因公出国(出境)经费。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,确需安排出国(境)任务和计划的,市财政局会同市委外办、市委统战部(市委台办),根据经批准的2022年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。

(二)公务接待费较2021年预算增长1.08%主要原因是职工人数增加。

2022年公务接待费计划用于工作接待、水利工程验收等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算2021年预算持平主要原因是无公务用车。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划,按程序报批后下达预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市水利局2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市水利局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,江油市水利局的机关运行经费财政拨款预算为1418.57万元,比2021年预算减少365.94万元,增长/下降25.73%。主要原因是一般公共预算减少。

(机关运行经费具体口径:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

(二)政府采购情况

江油市水利局2022年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,水利局无公务用车。包括水利工程管理中心站的资产为9005.8万元。单位价值100万元以上大型设备2(套)

(四)预算绩效情况

情况一:项目不含涉密或敏感信息的,按此说明:

2022年江油市水利局按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目9个,涉及预算108万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目9个,涉及预算108万元。

情况二:部分项目含涉密或敏感信息,按此说明:

2022年江油市水利局无。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)教育支出(类)进修及培训(款)  培训支出(项):指为本在职职工绩效教育及职工职能培训等。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休、事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费支出(项):指本单位退休人员的支出,实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗(项):指本单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(九)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和水利事业发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入本单位预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

江油市水利局2022年部门预算公开表.xls

江油市水利局2022年单位预算公开表.xlsx